
Мошкин Алексей Александрович
Дипломированный налоговый консультант с 10-летней практикой. Председатель Комитета по защите бизнеса ПТПП. Эксперт РБК.
Спикер МГУ им. Ломоносова, «Консультант Плюс», СБИС, Высшая школа экономики, журнал «Финансовый директор», «Мой бизнес», «Клерк», «Мегамаркет».
Член экспертного совета Федеральной ассоциации бухгалтеров – аутсорсеров.
Submission Preview
…
С нашей программой Вы прокачаете свои навыки и знания:
- узнаете ВСЕ актуальные вопросы налогообложения и налогового администрирования;
- узнаете современные тенденции налогового контроля и позиции налоговых органов по оценке налоговой добросовестности;
- научитесь «читать» налоговое законодательство профессиональным взглядом налогового консультанта и налогового инспектора;
- сможете доступным языком разъяснять налоговое законодательство и готовить экспертные заключения;
- сможете давать правовую оценку финансовым операциям исходя из требований налогового законодательства и практики налогового администрирования;
- будете профессионально ориентироваться в налоговых рисках и знать основные механизмы их купирования.
- узнаете обо всех нюансах досудебного урегулирования налоговых споров;
- узнаете принципы и механизмы налоговой медиации;
- вам станет понятна содержательная часть финансовых процессов бизнеса;
- сможете компетентно готовить позицию для представления интересов бизнеса в суде по налоговым спорам;
- научитесь профессионально готовить ответы на налоговые требования и вести компетентную деловую переписку с контролирующими органами (в том числе с правоохранительными) исходя исключительно из интересов бизнеса;
- будете владеть навыками подготовки возражений на акт налоговой проверки, апелляционных жалоб в вышестоящие налоговые органы и судебные инстанции с учетом самых актуальных налоговых прецедентов;
- сможете разрабатывать стратегию и тактику управления налогами.
С нашей программой Вы прокачаете свои навыки и получите новые знания:
Локальные нормативные акты (ЛНА). Обязательные ЛНА. Ключевые документы. Список обязательных ЛНА. Порядок утверждения. Правила внутреннего трудового распорядка – основные акценты, защита интересов работодателя. Территориальные и отраслевые соглашения, их значения для деятельности компании.Ограничения и гарантии при найме. Типичные ошибки работодателя при проведении собеседования. Подмена трудовых отношений – оформление самозанятых и ИП. Как заключить гражданско-правовой договор правомерно, отличие трудовых договоров от гражданско-правовых договоров, фактический допуск до работы.
Содержание трудового договора. Документы, необходимые при приеме на работу. Содержание трудового договора – обязательные и дополнительные условия. Безопасные формулировки трудового договора. Срок трудового договора – возможные основания, новые запреты Конституционного суда РФ, фиктивное заключение срочного договора. Пролонгация срока, порядок прекращения. Испытание при приеме на работу: его срок и правовые последствия. Как определить дату увольнения и составить уведомление. Виды трудовых договоров – с совместителем, с сезонным работником, с ИП, со спортсменом, на срок до 2 месяцев. Необходимость должностных инструкций, возможность их изменения.
Трудовая книжка: Правила ведения и хранения трудовых книжек. Инструкция по заполнению трудовых книжек. Внесение изменений и исправлений в трудовую книжку. Выдача дубликатов. Выдача трудовой книжки при увольнении. Оформление вкладыша. Учет и хранение трудовых книжек. Ответственность за соблюдение порядка ведения трудовых книжек.
Перевод, перемещение, изменение условий труда: основание и правовая процедура. Основания для отстранения от работы. Переводы: постоянные и временные. Перемещение- защита интересов работодателя. Одностороннее изменение условий трудового договора, нюансы, риски. Увольнение защищенных категорий работников. Анализ судебной практики. Дополнительная работа – возможные процедуры.
Основания и правовая процедура прекращения трудовых отношений: по соглашению сторон, по инициативе работника, по инициативе работодателя (виновные и невиновные основания), по иным основаниям. Анализ судебной практики и типичных ошибок работодателей. Привлечение к дисциплинарной ответственности, важные нюансы. Сокращение штата, увольнения за проступки. Полные алгоритмы увольнений, разбор всех процедур и состав необходимых документов. Аттестация/оценка работника в правовом поле. Ученический договор. Вопросы взыскания с работника расходов работодателя.
Персональные данные. Положение о персональных данных работников. Политика обработки персональных данных. Правила работы с персональными данными, виды согласий, особенности составления, формулировка цели.
Правовое регулирование рабочего времени, времени отдыха. Рабочее время (виды, режимы - как правильно сочетать), дежурства, сверхурочная работа и привлечение к работе в выходные дни. Ненормированное рабочее время. Виды отдыха, в том числе несколько видов отпусков. График отпусков, нюансы составления. Алгоритмы, риски, необходимость компенсировать отгулы при увольнении. Командировки – особенность направления работника, Положение о командировках.
Оплата труда. Порядок установления, обязанности работодателя. Расчетный листок. Возможности снижения заработной платы. Процедура индексации. Порядок выплаты компенсаций, в том числе при увольнениях. Штатное расписание, особенности ведения. Положение об оплате труда – безопасные формулировки.
Материальная ответственность сторон трудового договора. Процедура привлечения, основания, виды ответственности. Судебная практика, ошибки работодателя. Как привлечь без договора о полной материальной ответственности.
Дистанционный труд. Трудовой договор с дистанционным работником (обязательные условия), возможность комбинированной занятости. Рабочее время, порядок табелирования. Дополнительные основания увольнения. Особенности взаимодействия с работником. Возможность работы из-за границы.
Проверки. Как защитить интересы работодателя. Основные нарушения, выявляемые Федеральной инспекцией труда при проверках. Штрафные санкции. Административная и уголовная ответственность работодателя за нарушение законодательства о труде. Возможности снизить штраф.
Submission Preview
…
Содержание курса
Правовое регулирование налоговой системы. Организационная структура налогового администрирования.Национальная и международная система учета и отчетности. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности.
Правовое регулирование порядка исчисления и уплаты налогов и сборов.
Правовые основы налогообложения и исполнения налоговых обязательств. Система налогового администрирования и налогового контроля.
Управление налоговыми активами. Налоговое планирование и налоговая оптимизация.
Правовые основы функционирования специальных систем налогового администрирования и налогового контроля.
Современная практика судебной защиты прав налогоплательщика.
Налоговая и судебная практика по налоговой выгоде (применение статьи 54.1 НК РФ).
Содержание курса
Налоговое право и налоговое администрирование, актуальные изменения.Бухгалтерский и налоговый учет в современной системе защиты позиции налогоплательщиков. Актуальные вопросы бухгалтерского и налогового учета.
Налогообложение юридических и физических лиц – современные тренды, направления и методы.
Налоговые проверки и налоговый контроль.
Досудебная и судебная практика урегулирования налоговых споров, результатов налогового контроля.
Регулирование международных налоговых соглашений в современных условиях (дружественные и недружественные страны)
С нашей программой Вы прокачаете свои навыки и знания:
- узнаете все о современных требованиях к регистрации (реорганизации) и ликвидации бизнеса; сможете управлять регистрационными действиями без рисков для бизнеса; выберете наиболее оптимальную организационно-правовую форму для своего бизнеса;
- ознакомитесь с современной иерархией налоговых органов и досконально разберетесь в ее двухуровневой системе, а также узнаете роль межрегиональных инспекций в системе налогового контроля;
- узнаете почему Ваш бизнес могут проверить «чужие» налоговые органы и как в таком случае, эффективно взаимодействовать с проверяющими;
- овладеете навыками эффективного использования налоговых сервисов, будете иметь точное представление о функционировании АСК НДС-2 и АИС Налог-3, а также о роли данных программных комплексов в системе налогового контроля;
- ознакомитесь с современной концепцией планирования налоговых проверок. Сможете оценивать налоговые последствия и вести бизнес без риска попадания в план налоговых проверок;
- овладеете навыками эффективного взаимодействия с налоговыми органами в рамках сопровождения выездных налоговых проверок.
- узнаете современные тенденции налогового контроля и позиции налоговых органов по оценке налоговой добросовестности;
- научитесь «читать» налоговое законодательство профессиональным взглядом налогового консультанта и налогового инспектора;
- сможете доступным языком разъяснять налоговое законодательство и готовить экспертные заключения;
- сможете давать правовую оценку финансовым операциям исходя из требований налогового законодательства и практики налогового администрирования;
- узнаете обо всех нюансах досудебного урегулирования налоговых споров;
- узнаете принципы и механизмы налоговой медиации;
- сможете компетентно готовить позицию для представления интересов бизнеса в суде по налоговым спорам;
- научитесь профессионально готовить ответы на налоговые требования и вести компетентную деловую переписку с контролирующими органами (в том числе с правоохранительными) исходя исключительно из интересов бизнеса;
- будете владеть навыками подготовки возражений на акт налоговой проверки, апелляционных жалоб в вышестоящие налоговые органы и судебные инстанции с учетом самых актуальных налоговых прецедентов;
- сможете разрабатывать стратегию и тактику управления налогами;
- узнаете все о едином налоговом счете.
Содержание курса
Новые изменения регистрационного законодательства. Бизнес-риски в сфере регистрации, реорганизации и ликвидации юридических лиц и ИП.Современная структура налоговых органов и ее значение для бизнеса.
Концептуальные изменения организации налогового контроля.
Цифровая экосистема налогового администрирования: роль налоговых сервисов, информационных массивов и программных комплексов (АИС Налог-3, АСК НДС-2) в налоговом контроле и текущем взаимодействии налоговых органов и налогоплательщиков.
Развитие системы планирования налоговых проверок: риск-ориентированность и факторный анализ при выборе налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок.
Эффективные формы и методы сопровождения выездных налоговых проверок.
Актуальная методика формирования доказательной базы по налоговым претензиям.
Взаимодействие с налоговыми органами в рамках налоговых требований.
Положительная практика оспаривания налоговых претензий: что важно знать о досудебных и судебных перспективах оспаривания результатов налоговых проверок.
Развитие системы субсидиарной ответственности по налоговой задолженности.
Управление налоговой задолженностью: современные инструменты получения отсрочек (рассрочек) налоговых платежей.
Единый налоговый счет: проблемы и перспективы развития.
Много возможностей для вашего образования и развития
Москва Сити, Башня Федерация,этаж 72, офис 7209
+7 (925) 772-32-19
info@az-biz.ru
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Согласие на получение рекламных рассылок
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
Меню
Направления обучения
© 2025 АзБиз - школа делового консалтинга. Все права защищены.
 
    
     
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						